用友u8怎么结转
在用友U8软件中进行结转操作,通常包括年度结转和月末结转,以下是具体的步骤:
年度结转
1. 启动年结 :
进入系统设置 -> 会计年度 -> 启动期末结账操作,开启会计年度结账。
2. 期初余额调整 :
选择系统设置 -> 账套管理 -> 期初调整,根据期初余额做一些调整。
3. 凭证冲销 :
当决算凭证在预算凭证前,应进行冲销操作,避免预算凭证发生变动。
4. 预算凭证冲销 :
在凭证中,预算凭证与决算凭证可能重复,需要冲销。
5. 调增调减操作 :
将来自部门调增或调减的收入及支出加入本年度。
6. 生成年度结转凭证 :
生成期末结转凭证。
7. 套用期末结账 :
完成期末结账后,进行期末套用,完成本年度的结账。
月末结转
1. 年度起始 :
在总账 -> 年度起始 -> 年度起始界面进行年度起始,将去年的期初余额转移到今年的期初余额。
2. 期末处理 :
在总账 -> 期末处理 -> 期末处理界面进行期末处理,将当期凭证中发生的科目余额转移到今年期初余额。
3. 凭证字设置 :
在财务会计 -> 凭证字设置 -> 凭证字设置界面,将今年凭证字设置为“0001”,以便今年新凭证编号可以从“0001”开始。
4. 期末损益结转 :
在总账 -> 期间损益结转 -> 期末损益结转界面进行期末损益结转,将本期的损益账户转入到损益结转科目中,完成月末结转。
注意事项
在进行结转操作之前,请确保结转前后的科目余额和总账平衡。
根据实际情况选择合适的结转方式,如年末结转、月末结转等。
最后一个月是无法反结账的,所以在结账之前,请做好测试。
完成结转后,应备份账套数据以防不测。
请根据您的具体需求选择相应的结转类型,并按照上述步骤操作。
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